Мы делаем бизнес умнее!

+7 (343) 351-05-17

Вернуться назад

Налоговые риски. Основные подходы к снижению налоговых рисков

  • Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве, которые влияют на вопросы снижения налоговых рисков.
  • Основные подходы к снижению налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов и пр.).
  • Налоговая ответственность за контрагента: риски и последствия, критерии необоснованной налоговой выгоды.
  • Налоговые риски применения схем дробления бизнеса. Налоговые риски в сделках между взаимозависимыми лицами.
  • Знаковые судебные решения, которые необходимо учесть в работе налогоплательщику.

Налоговые риски в договорной работе. Основные требования к договорам с учетом возможных претензий к их содержанию в рамках налоговых проверок

  • Определение вида договора. Соблюдение формы договора. Перечень документов, необходимых для заключения договора. Анализ условий договора.
  • Признаки фиктивного договора. Признаки имитационного характера действий контрагента.
  • Минимизация рисков при оформлении договоров. Документация, сопровождающая договоры для снижения налоговых рисков. Основные документы, которые необходимо запросить у контрагентов вне зависимости от вида договора.
  • Обеспечение экономической безопасности хозяйственной деятельности. Разработка локальных актов, обеспечивающих безопасность хозяйственной деятельности.

 

Недействительность договоров с точки зрения наступления налоговых последствий.

  • Письма ведомств и судебные решения, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок. Проблемы отражения в налоговом учете сделок, признанных недействительными.
  • Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
  • Риски безвозмездных договоров.
  • Особенности анализа налоговых последствий договоров об оказании рекламных услуг.
  • Особенности договора на оказание образовательных услуг. Налоговые риски договора займа.
  • Арбитражная практика.

Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.

  • Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора.
  • Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данным налогом.
  • НДС и договоры о передаче прав на интеллектуальную собственность.

Арбитражная практика.

Вернуться назад

Власова Ирина Евгеньевна

к.э.н., практикующий аудитор

Даты начала курса: 06.12.2025
Продолжительность обучения:8 ак. часов
Время проведения:10.00-16.00
Форма обучения: Очно/онлайн/видео
Стоимость участия: 10680 Р.
8900 Р.
Вернуться назад
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

На нашем сайте мы используем файлы сookie, чтобы сделать вашу работу наиболее комфортной. Продолжая пользоваться нашим сайтом, не меняя настроек, вы тем самым выражаете согласие на использование нами данных файлов. Более подробно вы можете почитать о них в разделе Политика конфиденциальности

Нажимая кнопку "Оформить заявку", вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку моих персональных данных, на условиях и для целей, определённых Политикой конфиденциальности
 

Заказать звонок

*
*
*